Договор глазами бухгалтера: выявляем налоговые риски

 24 июня 2019 г.

Регистрационный взнос составляет - 14700 рублей

При оформлении через сайт  ИРСОТ - 10300 рублей

Семинар проводит:

Джаарбеков Станислав Маратович - заместитель директора, председатель экспертного совета Института развития современных образовательных технологий (ИРСОТ), юрист, аттестованный аудитор, член Московской аудиторской палаты. Преподавательский опыт более 15 лет. Признанный эксперт в области налогообложения. Руководил крупными налоговыми проектами в российских и иностранных компаниях (АВТОТОР, ОАО «Москапстрой», ГУП «Московский метрополитен», Телеканал СТС, ЗАО «САБМиллер РУС», Helios и др.), в т. ч. обеспечивал формирование позиции для эффективного отстаивания интересов налогоплательщика в судах разных инстанций. В качестве помощника депутата Госдумы РФ участвовал в экспертизе поправок в Налоговый кодекс РФ. Автор многочисленных статей и книг по проблемам налогообложения, в том числе книги «Методы и схемы оптимизации налогообложения», включенной в электронную Ленинскую библиотеку.

Программа:

  1. Контроль договоров главным бухгалтером как часть системы внутреннего контроля и налогового планирования в организации
  2. Как избежать претензий в получении необоснованной налоговой выгоды: договорный аспект
    • Должная осмотрительность и осторожность при выборе контрагентов
    • Условие об НДС в договоре: как не допустить ошибок
    • Авансы: налоговые последствия
  3. Договор подряда и договор об оказании услуг: учетные и налоговые нюансы
    • На какие моменты главному бухгалтеру следует обратить внимание при визировании договоров подряда и оказания услуг
    • Разница между работами и услугами по ГК РФ и по НК РФ
    • Когда признавать доходы и расходы: по дате составления или по дате подписания акта
    • Какие расходы на работы и услуги считать «опоздавшими»
    • Как делить расходы на прямые и косвенные
    • Специфика учета и налогообложения длительных договоров
    • Место реализации работ, услуг: права и обязанности налогового агента
  4. Договор купли-продажи (поставки): учетные и налоговые нюансы
    • На какие моменты главному бухгалтеру следует обратить внимание при визировании договоров купли-продажи и поставки
    • Отсрочка и рассрочка: в чем разница, налоговые последствия
    • Скидки и рекламные акции: особенности учета и налогообложения
    • Товары в пути: бухгалтерский учет для целей НДС
    • Возврат товаров и авансов
    • Транспортные расходы
  5. Договор аренды и договор лизинга: учетные и налоговые нюансы
    • На какие моменты главному бухгалтеру следует обратить внимание при визировании договоров аренды и лизинга
    • Двойное назначение обеспечительного платежа. Налоговые последствия обеспечительного платежа: спорные ситуации. Включать ли сумму полученного обеспечительного платежа в налоговую базу по НДС
    • Значение сроков и регистрации договора для бухгалтерского учета и налогообложения
    • Коммунальные услуги как часть договора аренды (различия в позициях судов и налоговых органов)
    • Неотделимые улучшения предмета аренды: налоговые аспекты
    • Выкупная цена предмета лизинга: варианты и их налоговые риски
  6. Посреднические договоры (поручение, комиссия, агентирование): учетные и налоговые нюансы
    • На какие моменты главному бухгалтеру следует обратить внимание при визировании посреднических договоров
    • Особенности гражданско-правовой и налоговой квалификации посреднической деятельности
    • «Свои» и «чужие» расходы посредника: различия в учете
    • Уточнение обязанностей посредников при ведении журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур
    • Посредническая деятельность как рискообразующий фактор при назначении и проведении налоговой проверки
  7. Договор займа
    • Налоговые особенности договора займа между юридическими лицами (НДС, налог на прибыль)
    • Получение процентов по договору займа
    • Займы в неденежной форме (НДС, налог на прибыль)
    • Налоговые особенности предоставления займа в иностранной валюте с уплатой процентов в рублях
    • Беспроцентные и процентные займы между юридическими лицами в 2019 году: как минимизировать риски
  8. Уступка (передача) имущественных прав
    • Особенности документального оформления передачи имущественных прав для целей минимизации налоговой нагрузки
    • Определение налоговой базы по НДС при передаче имущественных прав
    • Налог на прибыль при передаче имущественных прав
    • Налоговые особенности уступки денежного требования по договору цессии. Уступка денежного требования новым кредитором
  9. Перспективы введения дополнительных ограничений для применения ЕНВД, ПСН, ЕСХН
  10. Ответы на вопросы, практические рекомендации

Регистрационный взнос обеспечивает обед, кофе-паузы, учебно-методические материалы в электронном виде

По завершении обучения каждому участнику образовательных программ выдается Удостоверение о повышении квалификации в объеме 72 часов.

Образовательное мероприятие состоится по адресу:

г. Пермь ул.Чернышевского 15 В, офис 7. Контактные телефоны: (342)  215-44-74;

Информация для публикации предоставлена Институтом развития современных образовательных технологий (ИРСОТ). Оригинал размещен на сайте ruseminar.ru